Данный сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы соглашаетесь с этим.
Вариант 12
Описание работы:
Таблица 1 - Состав имущества предприятия и источников его образования
на 01.01.2012 г.
№ Наименование средств и источников их образования Сумма, ДЕ
0 1 основные средства 369 976
0 4 нематериальные активы (НМА) 65 000
10 Материалы 15 036
20 основное производство 41 100
43 готовая продукция 6 500
45 товары отгруженные 3 000
50 Касса 512
51 расчетный счет 12 324
66
67
69
70
75
82
80
84
60.1
60.2
62.1
62.2
Таблица 2 - Состав имущества предприятия и источников его образования на 01.12.2012 г.
№ счета Наименование средств и источников их образования Сумма, ДЕ
10 материалы 41 000
20 основное производство 85 800
45 готовая продукция 18 000
4 расчеты по оплате труда 10012
5 резервный фонд 24 000
6 расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 1012
7 товары отгруженные 14 000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Таблица 3 - Баланс на 01.12.2012 г.
АКТИВ Код пока-зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) 110 65 000
Основные средства (01,02) 120 369 976
Незавершенное строительство(07,08,16) 130
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) 140
Отложенные налоговые активы (09) 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу 1 190 434 976
2. Оборотные активы
Запасы 210 65 636
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15) 211 15 036
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве(20,21,23,29,44,46) 213 41 100
готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43) 214 6 500
товары отгруженные (45) 215 3 000
расходы будущих периодов (97) 216
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220
ИТОГО по разделу 3 490 472 660
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 26 000
Отложенные налоговые обязательства (77) 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу 4 590 26 000
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 2 976
Кредиторская задолженность(60,62,68,70,71,75) 620 39 824
в том числе: поставщики и подрядчики(60) 621 11 012
задолженность перед персоналом организации (70) 622 15 012
БАЛАНС 700 541 460
Таблица 5 – Оборотно-сальдовая ведомость на 01.01.2013., в ДЕ
№ счета Наименование средств и источников их образования Остатки на начало, руб. Обороты, руб. Остатки на конец, руб.
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
0 1 основные средства 470 000 1 646 471 646
0 2 Амортизация ОС 140 024 20 012 160 036
0 4 НМА 90 000 90 000
0 5 Амортизация НМА 35 000 5 012 40 012
0 8 Вложения во внеоборотные активы 1 646 1 646
0 7 Оборудование к установке 1 012 1 012
10 материалы 41 000 16 012 20 088 36 924
19 НДС 2 700 2 700
20 основное производство 85 800 71 100 30 012 126 888
43 готовая продукция 18 000 30 012 38 036 9 976
45 товары отгруженные 14 000 38 036 47 940 4 096
50 касса 136 10 012 10 012 136
51 расчетный счет 10 912 128 440 77 060 62 292
60 расчеты с поставщиками
60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях) 9 812 15 024 17 700 12 488
60-2 Расчеты по авансам выданным (в рублях) 25 012 25 012
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
62.1
62.2
66
67
68
68.1
68.2
68.4
69
70
75
80
82
84
Таблица 6 -Перечень хозяйственных операций за декабрь 2012 г.
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, ДЕ Дт Кт Тип хоз.операции
1 Реализованы покупателям товары отгруженные (в том числе НДС) 18 880 62--1 90--1
2 Выделен НДС с реализованной продукции 16 000 90--3 68--2
3 С баланса списана себестоимость реализованной продукции 11 976 90--2 45
4 В счет оплаты вклада в УК поступили основные средства, требующие монтажа 1 012 0 7 75--1 1
5 Основные средства переданы в монтаж 1 012 08--4 0 7 3
6 Внесена в бюджет плата по социальному страхованию 500 51 69 2
7 Получены средства для выплаты заработной платы 10 012 50 51 3
8 Выдана из кассы заработная плата 10 012 70 50 2
9 Поступили материалы от поставщиков (в том числе НДС) 15 000 10 60--1 1
10 Выделен НДС 2 700 19 60--1 1
11 Отпущены со склада в производство материалы 19 976 20 10 3
12 Переданы материалы для монтажных работ 112 08--4 10 3
13 Поступила на склад из производства готовая продукция 30 012 43 20 3
14 Готовая продукция отгружена покупателям 38 036 45 43 1
15 Реализованы покупателям товары отгруженные (в том числе НДС) 59 000 62--1 90--1
16 Выделен НДС с реализованной продукции 9 000 90--3 68--2
17 С баланса списана себестоимость реализованной продукции 35 964 90--2 45
18 Поступили авансы от покупателей 50 060 51 62--2 3
19 Погашена задолженность банку по долгосрочному кредиту 7 000 67--1 51 2
20 Получены безвозмездно материалы 1 012 10 98--2 1
21 Безвозмездно полученные материалы зачтены как доход
22 Перечислено с расчетного счета в уплату поставщикам
23 Погашена задолженность банку по краткосрочной ссуде
24 Начислена премия работникам из прибыли
25 Начислена зарплата работникам организации
26 Начислен ЕСН и платежи по страхованию от НС (0,5%)
27 Начислена заработная плата за монтажные работы
28 Начислен ЕСН и платежи по страхованию от НС (0,5%) за монтажные работы
29 Удержан подоходный налог с заработной платы
30 Начислены проценты за краткосрочный кредит
31 Основные средства введены в эксплуатацию в полном объеме
32 На расчетный счет поступила выручка от реализации продукции в полном объеме
33 Выдан аванс поставщикам
34 Начислен износ основных средств
35 Начислен износ НМА
36 По окончании отчетного периода выявлен финансовый результат
37 Начислен налог на прибыль (20%- изменен с 24%)
38 Проведена реформация баланса (закрытие счетов, субсчетов 90,91)
Таблица 7 -Схемы счетов
20основное производство
Дебет Кредит
Номер счета Сумма Сумма Номер счета
Сальдо на 01.12.12 85 800
10 19 976 30 012 43
70 20 000
69 6 100
0 2 20 012
0 5 5 012
Оборот 71100 30012
Сальдо на 31.12.12 126 888
51расчетный счет
Дебет Кредит
Номер счета Сумма Сумма Номер счета
Сальдо на 01.12.12 10 912
69 500 10 012 50
62--2 50 060 7 000 67--1
62--1 77 880 15 024 60--1
20 012 66--1
25 012 60--2
Оборот 128 440 60048
Сальдо на 31.12.12 79 304
60-1Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)
Дебет Кредит
Номер счета Сумма Сумма Номер счета
Сальдо на 01.12.12 9 812
51 15 024 15 000 10
2 700 19
Оборот 15024 17 700
Сальдо на 31.12.12 12 488
60-2Расчеты по авансам выданным (в рублях)
Дебет Кредит
Номер счета Сумма Сумма Номер счета
Сальдо на 01.12.12 0
51 25 012
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АКТИВ Код пока-зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) 110 65 000 49 988
Основные средства (01,02) 120 369 976 311 610
Незавершенное строительство(07,08,16) 130
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) 140
Отложенные налоговые активы (09) 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу 1 190 434 976 361 598
2. Оборотные активы
Запасы 210 65 636 177 884
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15) 211 15 036 36 924
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве(20,21,23,29,44,46) 213 41 100 126 888
готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43) 214 6 500 9 976
товары отгруженные (45) 215 3 000 4 096
расходы будущих периодов (97) 216
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 2 700
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)(60,62,63,73,76)
в том числе покупатели и заказчики (62,63)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)
в том числе покупатели и заказчики (62,63)
Краткосрочные финансовые вложения(58,59)
Денежные средства(50,51,52,55,57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу 2
Баланс
3. Капитал и резервы
Уставный капитал (80)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82)
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)
ИТОГО по разделу 3
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)
Отложенные налоговые обязательства (77)
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу 4
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)
Кредиторская задолженность(60,62,68,70,71,75)
в том числе: поставщики и подрядчики(60)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
задолженн Примерный внешний вид работы:

Тип работы: Контрольная работа